点击蓝字
关注我们
所谓内部控制制度,就是指在日常每笔经济活动或会计事项中,必须由两个以上人员来分工负责,如“账物分管”、“钱票对应”等等。从而形成相互制约,相互核对、相互监督的一种监控制度。以减少差错,防止舞弊行为的发生。一个单位会计资料是否真实,它的可信程度取决于财务内控制度的完善和严密。费用报销凭证在设计制作时,本身就有制单人、报销人、复核人这种设制。
在日常工作中,报销人有,制单人有,复核人是空档,这就给违法违纪现象造成了有机可乘的机会。要保证报销凭证的真实性、合法性、合理性,就必须使主管会计担负起复审的重任,以维护财经纪律的严肃性。
经过本课程的学习,帮助各位学员加深对费用报销流程的了解,掌握更全面的账务处理技巧。
课程大纲
费用报销中潜在的风险
费用报销管理制度制定的关键点
发票报销常见问题
在实务中对费用如何进行控制
费用报销相关账务处理
讲师简介
任伟
注册会计师
首冠特邀讲师
授课形式:
实战教学——授课务实生动,实战案例,有高度且简明易懂。
逻辑清晰——授课逻辑思维清晰,条理清楚,突出主题。
量身定制——事前调研,课程设计针对性强,可定制开发。
指导实际——教会企业管理者学会方法,并能应用到实际当中解决问题。
课程安排
时间:2021年6月17日19:30-21:00
课程形式:视频直播
观看地址:本期微信群
报名方式
扫描下方二维码,“进群”完成报名
☟☟☟
报名须知及注意事项
1、免费报名截止时间:6月17日 18:00。
2、课程详情请咨询微信号:SGDX1207。
扫二维码|关注我们
精品课程|干货分享
学习交流|资料共享